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MK(中国)一站式服务官网2025年
预算公开目录
第一部分 MK(中国)一站式服务官网2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 MK(中国)一站式服务官网2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
MK(中国)一站式服务官网2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔2021〕49号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔2021〕46号)和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》(云财预〔2025〕2号)的相关要求,现将MK(中国)一站式服务官网2025年部门预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.全面贯彻党的路线、政策和方针,贯彻国家的教育方针。依法招收学生,开展教学、科研、社会服务和文化传承创新活动,培养挖掘、传承、发扬傣医药文化的,具有良好理论知识、人文素养、国际视野和创新精神,德、智、体、美、劳全面发展,服务于傣医药产业发展所需的生产、研发及临床、管理一线的,适应地方经济社会发展的高层次应用型技能技术人才。
2.积极融入经济建设,深化产教融合及教育教学改革,探索办学模式和办学体制机制的创新。
3.挖掘教学资源,依法合理设置“本土化、民族化和国际化”课程,创建特色化课程体系。
4.广泛开展产教融合、校企合作,鼓励行业、企业及科研院所、高校参与学校建设、管理和人才培养全过程,共享教学资源,共建傣医药应用技术研究院、实验实习实训平台。
5.建立健全校外兼职教师聘任管理制度,与国内外高校、科研院所、企业行业互聘教师,优化师资队伍结构。
6.积极开展基础研究和应用研究,孵化基地建设,推动学术进步、科技创新、成果转化。
7.发挥区位和亲缘优势,积极开展国际合作与交流,与东南亚国家及其他国家和地区开展合作办学,不断探索留学生招收、培养机制,加强国际技能型人才培养基地建设,促进教育国际化,服务于中国及周边国家社会经济的和谐发展。
8.建立服务于行业企业在岗职工的继续教育培养模式,建设承担行业企业在职人员学历教育与继续教育的人才培养基地,促进企业和职工共同发展。
(二)机构设置情况
我单位共设置7个内设机构,包括:办公室(宣传部、统战部)、组织部(人事科)、纪检科(审计科)、教务科、学生科(学生工作部、武装部)、保卫科(财务科)、科学技术科。12个教学、教辅、科研机构:图书馆、实验实训中心、西双版纳州傣药南药协同创新研究中心、中药学系、医学系、马克思主义研究室、公共课教学部、教师发展中心、课程中心、学生发展中心、招生与就业中心、资产与后勤管理中心。
所属单位0个。其中,行政单位0个,参公单位0个,事业单位0个。
(三)重点工作概述
1.坚持思想引领,走深走实推动铸魂育人提质增效
要持续组织教职工深入学习领会党的二十大和二十届三中全会精神,贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,遵循高等教育规律,将教育家精神、科学家精神、工匠精神等相融汇,强化师德师风建设,提升教书育人质量,增强主人翁意识,培养“四有好老师”,使广大教职工个人发展与学院安全和发展同频共振。要加强思政课程与课程思政建设,实施思政铸魂育人工程,加强大中小学思政课一体化共同体建设,充分发挥思政课程铸魂育人主渠道作用。同时,推进课程思政建设,加大思政教育融入各类专业课程深度,提升课程思政协同育人实效。提升教师队伍素质,全面加强师德师风建设,坚持师德师风第一标准,全面落实高校教师职业行为准则,对师德师风违规问题实行“零容忍”、“一票否决”。
2.完善组织体系,人岗相适激发干事创业内生活力
必须坚定不移地构建清廉正派的政治生态,营造有利于干事创业的良好氛围。加强制度建设,确立基本工作量制度,强化岗位履职考核,坚持按劳分配、优质优酬,通过制度建设,构建全方位的教师发展保障体系,完善岗位聘用、履职考核、人事薪酬制度改革等,激励教师产出高质量教育教学和科研成果,充分调动教职工投身改革发展的积极性。加大对各项制度执行情况的监督检查力度,确保制度落地生根。通过组织各类教学科研活动、创新大赛等,激发教职工的创新意识和活力。同时,建立健全激励机制,对在教学科研中取得突出成绩的教职工给予表彰和奖励,营造积极向上的工作氛围。
3.创优提质,扎实提升教学科研质量
深化教育教学改革,以学分制为核心,优化专业结构布局。通过本科教学合格评估,实施“创B增C”行动,提高本科专业教育质量和创新能力。推动教学研究常态化、制度化建设,构建由主讲、辅导、督导教师组成的三支队伍,形成动态的课程听评机制。完善教学质量监控体系,加强评价工作,提升教学督导效能,并实施教学质量公示与问责制度,确保问题的及时发现与有效整改。深化校企合作,推进产学协同育人,强化实践教学和职业技能培养,以提高毕业生就业率。进一步开展高质量有组织的科研活动,服务地方战略布局。利用学院的学科、人才、区位等优势,以区域经济和产业发展为目标,服务中小微企业技术与创新人才需求。依托科研平台和项目,以科研团队为核心,校企合作为根本,政策支持为保障,开展立地式科研服务,促进新质生产力的发展。推动科技成果加速转化,实现创新链、产业链、资金链、人才链的深度融合,加快科技创新成果向现实生产力的转化。激活学科人才平台资源优势,采取多种措施加速科技成果转移转化,为发展新质生产力持续蓄势赋能。
4.凝聚力量,全力推进本科教学合格评估工作
按照《MK(中国)一站式服务官网本科教学工作合格评估工作方案》,加强学院内部建设,提高教学质量。确保学院在办学条件、教学管理、教学质量等方面达到评估要求。2025年7月以前,全面完成各项迎评准备工作。包括完善教学设施、优化课程体系、加强师资队伍建设、提升教学管理水平等。同时,加强与其他高校的交流与合作,借鉴先进经验,不断提升自身实力。确保顺利通过评估,通过全体师生的共同努力,确保学院在本科教学工作合格评估中取得优异成绩,为学院的持续发展奠定坚实基础。
5.构建大安全格局,齐抓共管筑牢校园安全稳定防线
强化意识形态工作责任制,提升意识形态安全治理能力,引导师生树立正确三观。完善校园安全管理组织体系,提升服务能力,加强与公安、消防等部门协作,形成治理合力。健全涉校矛盾风险监测预警机制,常态化排查整治安全隐患,提高应急处置能力。抓好学生心理健康管理,建立心理健康教育和咨询体系,提供及时有效的心理服务。落实网络安全责任制,推进智慧校园建设,加强实验室安全管理,确保安全运行。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制145名,其中:行政编制0名,工勤人员编制0名,事业编制78名。在职实有78人,其中:财政全额保障78人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制1辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8409.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1527.08万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元0,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入6882.21万元。
与上年对比增加2077.55万元,增长32.81%,增加的原因主要是:一是教职工由上年末63人增加至78人,由于教职工人数的增加,工资发放、五险二金及公用经费等经费的增长;二是滇西大总部根据招生计划预拨2025年生均公用经费。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1527.08万元,其中:本年收入1509.48万元,上年结余结转收入17.6万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1527.08万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加301.06万元,增长24.56%,增加的原因主要是教职工由上年末63人增加至78人,由于教职工人数的增加,工资发放、五险二金及公用经费等经费的增长。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8409.29万元。财政拨款安排支出1527.08万元,其中:基本支出1509.48万元,与上年对比增加283.46万元,增长23.12%,增加的原因主要是教职工由上年末63人增加至78人,由于教职工人数的增加,工资发放、五险二金及公用经费等经费的增长;项目支出17.6万元,与上年对比增加17.6万元,增长100%,增加的原因主要是2025年结转两个省级科研项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出—普通教育—高等教育1165.85万元,主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修护费、租赁费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、学生活动经费等的支出。
2.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出8万元,主要用于支持省级科研项目“载傣药活性成分的多功能纳米囊泡促进毛发生长的作用及机制研究”开展研究。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出138.97万元。主要用于教职工养老保险支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元。主要用于教职工离退休支出。
5.卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出9.6万元。主要用于支持省级项目“2024年省级人才发展专项”开展研究。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗60.20万元;主要用于教职工医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.34万元;主要用于教职工医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.77万元。主要用于教职工医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金104.14万元。主要用于教职工住房公积金的支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目23个,政府采购预算总额2265.78万元,其中:政府采购货物预算1243.78万元、政府采购服务预算314.00万元、政府采购工程预算708.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元,较上年持平。
(一)因公出国(境)费用
2025年本单位因公出国(境)费预算为8万元,较上年持平,共计安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)15人次。
与上年预算数相比,无增减变化。
(二)公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为5万元,较上年持平,国内公务接待共计批次为30次,共计接待300人次。
与上年预算数相比,无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年持平;公务用车运行维护费0万元,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年预算数相比,无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
MK(中国)一站式服务官网2025年机关运行经费0万元,较上年持平。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
MK(中国)一站式服务官网2025年日常公用经费2620.56 万元,比上年增加20.96万元,增长0.81%,增加的原因是教职工人数、学生人数增加,校区由两校共用变为学院独立使用。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,MK(中国)一站式服务官网资产总额8508.42万元,其中,流动资产5512.48万元,固定资产2644.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程134.42万元,无形资产215.29万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1953.77万元,其中固定资产减少188.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产8项,账面原值0.79万元,实现资产处置收入0.79万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280006036401200111
附件1:MK(中国)一站式服务官网2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc
附件2:MK(中国)一站式服务官网2025年部门预算公开表格.xlsx
附件3:MK(中国)一站式服务官网2025年三公经费情况表(非财政拨款收入安排).xlsx